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第一部分 巴中市恩阳区人民检察院概况
第二部分 巴中市恩阳区人民检察院2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附 件 巴中市恩阳区人民检察院2026年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.市级部门预算整体支出绩效目标表
7.市级部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 巴中市恩阳区人民检察院概况
一、基本职能及主要工作
(一)巴中市恩阳区人民检察院职能简介。
1.对公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
2.对监察委员会移送和公安机关侦查终结的案件进行审查,决定是否起诉、不起诉,并出庭支持公诉。
3.对同级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提请市人民检察院向中级人民法院抗诉。
4.对同级人民法院的民事和行政诉讼和执行活动实施法律监督。
5.对“4+10”提起公益诉讼。
6.受理单位和个人报案、控告、申诉和检举,接受犯罪人的自首。
7.对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行法律监督。
8.负责跨省、市、县区域案件的协查工作。
9.对检察工作中具体应用法律进行调研积极参与社会治安综合治理,搞好信息反馈及法制宣传,为上级检察机关和地方党委政府正确决策提供依据。
10.经四川省人民检察院批准对需要直接受理的其他重大犯罪案件进行侦查。
11.负责本院思想政治工作和队伍建设;依法管理检察官和其他检察人员。
12.制订和实施本院财务装备计划。
13.承办区委、人大以及上级检察机关交办事项。
14.法律规定的其他职权。
(二)巴中市恩阳区人民检察院2026年重点工作。
2026年是“十五五”规划开局之年,恩阳区检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行习近平法治思想,全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神,认真落实中央和省、市、区委及上级检察机关决策部署,紧扣区委建设“两地三区”现代化新恩阳战略目标,持续提升法律监督能力,以实干担当、实绩实效为恩阳经济社会高质量发展提供有力法治保障。
一是在政治忠诚建设上持续发力。始终坚持以政治建设为统领,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度,把党的领导落实到检察工作全过程、各环节。认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,切实履行管党治检政治责任,推进检察党建和检察业务工作不断融合。持续加强政治理论学习,严格落实“第一议题”制度,推动党的创新理论入脑入心,让坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为恩阳检察的鲜明政治底色。
二是在服务发展大局上持续奋进。紧跟区委重点工作部署,自觉将检察工作融入党委政府中心大局,以高质效法律监督做深做实检察保障。着力护航平安恩阳建设,全面准确贯彻宽严相济刑事政策,依法严惩严重暴力犯罪,依法打击电信网络诈骗犯罪,全力以赴防风险、保安全、护稳定。强化对各类经营主体权益的平等保护,做实法治是最好的营商环境。聚焦文旅融合发展,深化文物和文化遗产保护,助力打造“千年米仓道、早晚恩阳河”文旅品牌。加强生态环境检察保护,持续守护美丽恩阳、绿色恩阳,服务经济社会发展全面绿色转型。
三是在检察为民实践上持续深耕。始终把以人民为中心作为检察履职的宗旨和目标,巩固深化“检护民生”专项行动成效,找准为民服务的突破口和着力点,加强公共安全、食品药品、医疗卫生等民生领域的司法保护,强化对妇女、残疾人及农民工等特定群体合法权益的保障,抓好养老诈骗打击整治和涉未成年人违法犯罪惩治,持续做实检察听证、支持起诉、司法救助,切实增强人民群众法治获得感。深入践行新时代“枫桥经验”,把释法说理贯穿司法办案始终,积极参与区综治中心建设,推动矛盾纠纷在检察环节实质性化解。
四是在监督质效提升上持续攻坚。恪守法律监督宪法定位,加强对刑事立案、侦查、审判、执行等全流程监督,纵深推进虚假诉讼监督,高质效做好行政诉讼监督,有力开展公益诉讼法定领域监督。严格落实司法责任制,一体抓实“三个管理”,高质效办好每一个案件。坚持全面从严管党治检,常态化开展警示教育和正风肃纪,坚决执行“三个规定”等重大事项记录报告制度,常态开展业务培训、岗位练兵,锤炼过硬履职能力,促进政治素质、业务素能、职业道德素养一体提升,与时俱进锻造忠诚干净担当的高素质检察队伍。
二、部门预算单位构成
巴中市恩阳区人民检察院2026年财政预算财政供给人员 43人,供给车辆3辆。
巴中市恩阳区人民检察院2026年下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:
(按照机关及下属单位正式名称进行罗列)
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
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2 |
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空表说明:无此项内容 |
第二部分 巴中市恩阳区人民检察院2026年
部门预算情况说明
巴中市恩阳区人民检察院2026年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关法律法规要求,现将2026年部门预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则,巴中市恩阳区人民检察院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入等。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴中市恩阳区人民检察院2026年收支总预算766.71万元,比2025年收支预算总数增加44.22万元,主要原因是: 正常工资晋档晋级及社保缴费基数调整等。。
(详见附件1)
(一)收入预算情况
收入预算总额766.71万元,比2025年预算数增加44.22万元,其中:
一般公共预算拨款收入766.71万元,占总收入100%;
政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%;
事业收入0万元,占总收入0%;
其他收入0万元,占总收入0%;
……
(详见附件1-1)
(二)支出预算情况
支出预算总额766.71万元,比2025年增加44.22万元,其中:
基本支出587.35万元,占总支出77%;
项目支出179.36万元,占总支出23%。
(详见附件1-2)
二、财政拨款收支预算情况说明
2026年财政拨款收支总预算766.71万元,比2025年财政拨款收支总预算增加44.22万元,主要原因是:正常工资晋档晋级及社保缴费基数调整等。。
收入包括:
一般公共预算拨款收入766.71万元;
政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括:
公共安全支出651.71万元;
社会保障和就业支出46.49万元;
卫生健康支出33.62万元;
住房保障支出34.89万元。
(详见附件2)
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年一般公共预算财政拨款766.71万元,比2025年预算数增加44.22万元,主要原因是正常工资晋档晋级及社保缴费基数调整等。(详见附件3)
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出651.71万元,占85%;
社会保障和就业支出46.49万元,占6%;
卫生健康支出33.62万元,占4%;
住房保障支出34.89万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2026年预算数为437.36万元,公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2026年预算数为34.99万元;公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2026年预算数为29.37万元;公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):2026年预算数为150万元;主要用于:工资福利支出及商品服务支出,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为46.5万元;主要用于:职工社会保障缴费。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为25.2万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为2.91万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为5.51万元;主要用于:职工社会保障缴费。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为34.89万元;主要用于职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
(一)基本支出(人员类项目)
一般公共预算基本支出(人员类项目)497.02万元,其中:
1.人员支出497.02万元,其中:基本工资174.05万元,绩效工资9.61万元,津贴补贴93.72万元,机关事业单位养老保险 46.5万元,职工基本医疗保险缴费23.27万元,奖金13.24万元,住房公积金43.05万元,公务员医疗补助缴费5.51万元,其他社会保障缴费5.58万元,其他工资福利支出82.5万元。
(详见附件3至3-2)
2.对个人和家庭的补助支出 万元,其中:奖励金 万元,医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。
(详见附件3至3-2)
(二)基本支出(公用经费)
一般公共预算基本支出(公用经费)90.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
(三)其他运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出179.37万元,一是其他运转类项目支出29.37万元,其中:党建经费3.2万元、其他运转类项目支出16万元,工会经费5.82万元,福利费4.35万元,主要用于:公用经费、党建、工会经费、福利费等支出。二是特定目标类项目支出150万元,主要用于:办案设施设备配置、检察业务宣传、援藏援彝、服装购置、办案业务支出。
(详见附件3至3-2)
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算总额7.8万元,与2025年预算总额持平,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,与2025年预算数持平。
(二)公务接待费0万元,与2025年预算数持平。
(三)公务用车购置费0万元,与2025年预算数持平。公务用车运行维护费7.8万元,主要用于公车运行燃油费、过路费、维修费及保险费等。与2025年预算数持平。
(详见附件3-3)
六、政府性基金预算支出情况
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(详见附件4和附件4-1)
七、国有资本经营预算支出情况
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(详见附件5)
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2026年,巴中市恩阳区人民检察院下属巴中市恩阳区人民检察院机关0家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为90.33万元,较2025年预算数减少1.68万元,主要原因是:及厉行节约、压缩开支。
(二)政府采购及政府购买公共服务情况
2026年没有政府采购安排的支出。
22026年没有政府购买公共服务安排的支出。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2025年底,巴中市恩阳区人民检察院及所属各预算单位固定资产原值4582.98万元,累计折旧1572.22万元,净值3010.76万元。
截至2025年底,巴中市恩阳区人民检察院及所属各预算单位现有公务用车3辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类2辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。
截至2025年底,巴中市恩阳区人民检察院及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
2026年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。
(四)预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,巴中市恩阳区人民检察院2026年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目1个,预算项目资金150万元;本年度无重点项目。
(详见附件6和附件7)
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 巴中市恩阳区人民检察院2026年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.市级部门预算整体支出绩效目标表
7.市级部门预算项目支出绩效目标表